老師匯算清繳的時(shí)候一次性抵扣的固定資產(chǎn)在24年 問
本年計(jì)提折舊:賬載金額就是計(jì)提的金額,稅收金額就是0 答
老師,我們的進(jìn)項(xiàng)票稅額 已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在他們要紅沖 問
你好,這個(gè)你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 答
今天20號(hào)繳了4月及5月的社保款,但是4月的工資現(xiàn)在 問
同學(xué)你那就只能零申報(bào) 答
老師,像我們是亞馬遜跨境電商走9810轉(zhuǎn)0110香港報(bào) 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)投資數(shù)額有1萬元,沒有開通稅務(wù)收入 問
學(xué)員您好,需要的,即使沒有稅款也要進(jìn)行申報(bào) 答

計(jì)提研發(fā)費(fèi)用工資,費(fèi)用化支出會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎?借:研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-員工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬。月末將研發(fā)費(fèi)用轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出-員工工資 這樣做正確不
答: 您好 這樣做分錄正確的
計(jì)提研發(fā)人員的工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 對(duì)不對(duì)
答: 你好!對(duì)的,就是這樣做。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們需要統(tǒng)計(jì)研發(fā)費(fèi) 我把研發(fā)人員的工資這樣做的分錄 計(jì)提的時(shí)候 借 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸 應(yīng)付職工薪酬 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-工資 貸 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 不知道對(duì)不對(duì)
答: 您好!這樣是可以的。。。。。。。。。。


Pig angel 追問
2019-04-12 13:57
bamboo老師 解答
2019-04-12 13:58