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老師請教一個問題,我方開出的發票,對方8月已認證,但是稅率開錯了,那我開紅字發票,需要對方先開出一個紅字通知單吧,我根據她的紅字通知單再開紅字發票?
我司上月開錯了一張增值稅專票給對方,對方未認證本月已退回,已聯系稅務直接紅字通知單即可,現已經開了紅字通知單,接下來是要開具負數發票么?然后再重新開正數發票給對方么?
認證無法通過老稅號發票,對方開紅字發票后重開,這里的記賬聯與抵扣聯不需要退給對方嗎?未認證的對方開紅字,就需要將原發票退回對嗎?

