
小規(guī)模公司開專票的分錄怎么做?是貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅還是應交稅費-應交增值稅?要不要計提增值稅呢?分錄怎么做??
答: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅 注意小規(guī)模納稅人一般情況下,只使用到應交稅費--應交增值稅這一個科目
小規(guī)模計提應該繳納的增值稅,怎么做分錄,是不是姐,應交稅費-增值稅貸應交稅費-未交增值
答: 你好 不是? 借應收 貸收入 應交稅費應交增值稅? 后面就直接交了?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師我想問一下小規(guī)模納稅人,應交稅費-應交增值稅,季度末需要計提嗎?待到下個月初繳納的時候會計分錄應該怎么樣做呢 小規(guī)模納稅人應交增值稅,季度末需要計提,計提的會計分錄應該是:1. 應交稅費-應交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅;貸:應交稅費-應交增值稅預提賬戶。2. 應交稅費-應交增值稅預提賬戶:借:應交稅費-應交增值稅預提賬戶;貸:應交稅費-應交增值稅 計提增值稅要做這兩筆會計分錄嘛
答: 小規(guī)模的不用這么麻煩。
小規(guī)模納稅人給對方開具普通發(fā)票的分錄怎么做?增值稅是要計入:應交稅費-應交增值稅 科目,還是計入:應交稅費-未交增值稅 科目?需要計提城建稅等稅目么?交稅的時候應該怎么寫分錄
公司是小規(guī)模納稅人,我公司銷售產品的分錄是借應收賬款 貸主管業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅。下個月做的分錄是要做借應交稅費應交增值稅貸應交增值稅轉出嗎?
小規(guī)模納稅人 這個季度超過9萬 要交4900元的稅 年底如何計提增值稅 會計分錄怎么做? 是不是借:應交稅費-未交增值稅 4900 貸:應交稅費-應交增值稅 4900
小規(guī)模開專票分錄是這么做的嗎?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅借應交增值稅貸未交增值稅

