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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-11 14:53

您好
購買方收到對方開給我們的銷項負數發票 需要填在進項稅額轉出的20欄

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-11 14:57

好的,謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2019-04-11 14:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-11 15:10

甘老師,我還想問一下就是4月開具16%發票3月申報的問題 ,就是4月開了16%,要就在申報3月增值稅時提前交這一部份的增值稅是嗎

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:12

是的 在申報3月增值稅時提前交這一部份的增值稅

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-11 15:14

就等于是3月多交了這一部份增值稅和附加稅?那5月申報4月增值稅要怎么減掉?如果下個月的沒開發票呢,在未開具發票那里填 負數 ,這種 情況要怎么申報啊下個月時

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:16

是的  3月多交了這一部份增值稅和附加稅  我這邊是要去大廳申報的 自己申報填負數無法通過

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-11 15:17

去前臺要怎么申報老師能教 一下嗎

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:18

可以帶紙質報表去 稅務大廳的工作人員填表申報

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-11 15:23

老師你是有這樣操作成功過是嗎,我實在是想像不出來,下個月要怎么申報,4月就開了這17萬16%的發票,3月就把這筆申報了,沒開過其它發票,下個月怎么做才能不重復交稅呢

bamboo老師 解答

2019-04-11 15:28

是的 我這邊這樣操作是到大廳申報的 自己填寫申報比對沒法通過 您那邊的話可以咨詢下稅務大廳或者12366 看怎么申報

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-11 15:55

申報清卡了還能作廢申報表嗎

bamboo老師 解答

2019-04-11 16:01

我這邊是要去大廳作廢申報表的 自己不能操作

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相關問題討論
賬務只抵扣一次,那這次賬務不需要處理呀
2024-03-07 20:15:30
你好,讓對方給你個復印件加蓋發票專用章
2019-12-29 15:35:41
您好,對的,是這個意思的了
2023-12-01 10:38:46
借應付賬款 貸以前年度損益調整 應交稅費,應交增值稅進項轉出 不是涉及到以前年度損益類科目的
2022-06-09 15:32:32
你好,你能看出具體的是哪個發票嗎?你需要問下銷售方什么情況。
2021-11-12 14:04:50
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