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羚月
于2019-04-11 13:47 發布 ??889次瀏覽
克江老師
職稱: ,中級會計師,注冊會計師,稅務師
2019-04-11 13:52
你好,一般是月初沖暫估的,來發票了,根據實際發票再入庫核算。這是核算一般規定。
羚月 追問
2019-04-11 13:53
我公司18年暫估入賬的。沒發票
2019-04-11 13:54
現在不是要匯算清繳了嗎
按說不是沒有發票的應該調增嗎
我是想問,我不取得發票,直接把暫估沖減了,這樣行不行
克江老師 解答
2019-04-11 13:57
19年成本票多,只要在匯算清繳前取得發票,不用納稅調增的
2019-04-11 13:58
成本票不是暫估的種類可以沖嗎
2019-04-11 13:59
我暫估的是材料,可以用工程款來沖銷嗎
2019-04-11 14:08
這個風險很大,有虛開發票的嫌疑。
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克江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師,注冊會計師,稅務師
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