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于2019-04-11 11:04 發布 ??2053次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-04-11 11:08
您好購買方,收到對方開給的銷項負數發票,申報的時候填附表二做進項稅額轉出
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-04-11 11:10
如果是對方給我們的銷售折讓,我們是購買方,也要做進項稅額轉出嗎
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:15
銷售折讓是單獨開票還是跟銷售發票開在一起
2019-04-11 11:17
銷售折讓給開給我們的是銷項負數發票,
2019-04-11 11:19
那要做進項稅額轉出
這樣的,
2019-04-11 11:20
嗯 要做進項水額轉出填附表二
2019-04-11 11:21
好的,但是不明白折讓為什么是這樣開
2019-04-11 11:23
可能是對方給的優惠或者返利
對,是的,返利,但是為什么要這樣開具,老師能說明一下嗎
2019-04-11 11:26
沖減當初對方的的銷售收入 少交增值稅
2019-04-11 11:38
那對方少交,為什么我們要轉出
2019-04-11 11:39
您少支付了錢啊 也少支付了進項稅額啊
微信里點“發現”,掃一下
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退回的銷項負數發票怎么申報
答: 你好 以負數來申報 按你當期正數減去負數的金額來報
當月開出的銷項負數發票當月申報的時候沒申報,次月可以申報?
答: 納稅申報時應準確核對未開金額,未開票金額的合計數是否與當月的銷售收入一致,銷項負數確實未申報的可以在次月再申報,最好報備國稅并寫說明.
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
各位老師,想問下,我們是購買方,收到對方開給我們的銷項負數發票,申報的時候要怎么做
答: 您好 購買方,收到對方開給的銷項負數發票,申報的時候填附表二做進項稅額轉出
5月份有17%的退貨,開具了17%的銷項負數發票,5月申報時怎么申報
討論
老師,請問,當月只開了張銷項負數發票,申報是不是只能去大廳申報
幫我問下銷項負數發票要給對方客戶嗎?
已經沖紅的發票怎么處理,是要單獨裝訂成冊保管,還是要附在銷項負數發票后面
老師,銷項負數發票怎么開?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-04-11 11:10
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:15
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2019-04-11 11:17
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:19
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-04-11 11:19
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:20
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2019-04-11 11:21
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:23
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2019-04-11 11:23
bamboo老師 解答
2019-04-11 11:26
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2019-04-11 11:38
bamboo老師 解答
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