
暫估入賬與收到發(fā)票實(shí)際金額有差異,怎樣處理?
答: 你好,先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票做憑證
暫估入賬的金額與實(shí)際票回來(lái)的金額有差額,這個(gè)差額要怎么處理
答: 你好 把暫估入庫(kù)的分錄沖掉 按發(fā)票再做分錄就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入賬的金額與實(shí)際票回來(lái)的金額有差額,這個(gè)差額要怎么處理
答: 沖回暫估按你們實(shí)際金額入賬就可以


珍 追問(wèn)
2019-04-11 20:55
徐阿富老師 解答
2019-04-11 21:01
珍 追問(wèn)
2019-04-11 21:07
徐阿富老師 解答
2019-04-11 21:18