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會計
于2019-04-10 18:17 發布 ??2218次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-04-10 18:18
你好!你計提的時候如何做的分錄?
會計 追問
2019-04-10 18:20
借 管理費用 工資 貸應付職工薪酬
宋生老師 解答
2019-04-10 18:21
你好!可以的。你結轉的時候借本年利潤 貸管理費用
2019-04-10 18:22
謝謝
2019-04-10 18:24
您好不用客氣的了。
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宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 284144 個
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會計 追問
2019-04-10 18:20
宋生老師 解答
2019-04-10 18:21
會計 追問
2019-04-10 18:22
宋生老師 解答
2019-04-10 18:24