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送心意

牛老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-10 12:57

你好,一般納稅人在異地預繳的增值稅,回到機構所在地納稅申報時填寫在附表四對應欄的本期發生額和本期實際抵減稅額欄,抵減當期你公司應納增值稅金額就可以了。

牛老師 解答

2019-04-10 12:59

小規模納稅人填寫在納稅申報表的本期預繳稅款欄就可以了。

四毛呀 追問

2019-04-10 13:03

異地預繳的也可以抵扣你本地申報的增值稅 是吧?

牛老師 解答

2019-04-10 13:24

是的,可以填寫抵扣的

四毛呀 追問

2019-04-10 20:48

關于異地預交抵扣的問題,你的意思是,比如:我應繳納10萬稅,我在異地預交了2萬,我回機構申報時候就是10-2=8萬的稅,是吧

牛老師 解答

2019-04-10 21:38

你好,會機構還是申報10萬,然后再填寫2萬抵扣,最終是再繳納8萬。

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相關問題討論
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
是的,就是例如說的意思。因為應納增值稅稅額=銷項稅額 - 進項稅額
2019-03-15 10:29:35
是的啊                               
2017-11-14 14:29:38
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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