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西顧
于2019-04-10 10:52 發布 ??4919次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2019-04-10 10:56
按應交的增值稅做為計稅依據填數, 在本期已繳稅填已經繳納的附加稅
西顧 追問
2019-04-10 10:59
老師,這個是灰色的,填不了
2019-04-10 11:00
還有這上面怎么顯示城建稅率是1%呢
文文老師 解答
2019-04-10 11:31
你企業所在地是在農村嗎?若不是,城建稅稅率是錯的。 若填不了,又沒有自動帶出來已繳附加稅,需要聯系下專管員,這是系統問題
2019-04-10 11:39
嗯嗯,謝謝老師!有沒有一種情況是因為是代開專票,填增值稅主表時,增值稅已繳納,所以附加稅表這邊增值稅那一聯填零就可以了?
2019-04-10 12:24
沒有這樣操作過,一般都是按全部的增值稅來填數,然后已繳的填在已繳稅欄。 你說的可能性,是有。建議問下專管員,是你說的可能性還是系統問題。我判斷是系統問題
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小規模納稅人,代開的增值稅專票,附加稅已經繳納,但是申報表怎么填呢?
答: 按應交的增值稅做為計稅依據填數, 在本期已繳稅填已經繳納的附加稅
小規模,去稅務局代開專票時,已經繳納了增值稅和附加稅,那么申報時要不要再填寫附加稅申報表
答: 你好,你是要填寫的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模納稅人,代開的增值稅專用發票 附加稅怎么申報,已在大廳繳納過附加稅
答: 您好 根據繳納的增值稅填寫計稅依據 然后選擇減免稅性質 填寫已交稅金
增值稅小規模納稅人,在稅局代開增值稅專用發票,已經繳納了增值稅,這個季度申報附加稅的時候要怎么填寫?
討論
小規模納稅人代開專票時已經上繳增值稅,季末報增值稅表時附加稅怎樣計算
小規模納稅人代開發票后增值稅附加稅都繳納過了,那附加稅的申報表怎么填寫?
小規模企業到國稅代開增值稅專用發票時直接就繳納增值稅,及附加稅,那么月度申報時在地稅這塊要怎么申報呢,把在國稅已經繳納的附加稅在地稅申報表里直接填寫已繳納欄里是嗎
小規模企業由于代開專票,已經直接扣掉了增值稅和附加稅,增值稅小規模納稅人申報表中本期預交稅額該怎么填寫呢?是填寫扣除代開發票增值稅部分,還是扣除包括附加稅金額呢?
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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西顧 追問
2019-04-10 10:59
西顧 追問
2019-04-10 11:00
文文老師 解答
2019-04-10 11:31
西顧 追問
2019-04-10 11:39
文文老師 解答
2019-04-10 12:24