APP下載
小草
于2019-04-10 10:31 發布 ??1411次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-04-10 10:34
您好,根據報銷的發票入對應的成本科目,款直接付給你同事 借:原材料等 貸:銀行存款
小草 追問
2019-04-10 10:35
我是這么寫的,可以嗎?
小黎老師 解答
2019-04-10 10:36
您好,這個其他應付款借方是員工單獨墊付的部分嗎?
2019-04-10 10:42
錢都是他先墊付的 那個那么寫 是因為我不知道它從誰家買的 他自己也不記得了
2019-04-10 10:43
您好,你這樣做也可以,但是還要做一筆發票對應的成本費用沖這個應付賬款
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
同事先付款給供應商的 然后給他報銷 這個怎么記賬?
答: 您好,根據報銷的發票入對應的成本科目,款直接付給你同事 借:原材料等 貸:銀行存款
老師你好 供應商付款,如何記賬
答: 同學,你好,借:應付賬款,貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
超市,今年開業,前半年記賬是把所有供應商的應付賬款合計到一起記了,現在有什么辦法可以更改?現在要每家供應商分開記
答: 你好 你可以這樣調整 借;應付賬款 貸應付賬款——某某明細
A公司現在要注銷 但是與供應商還有預付款。現在要將A公司的預付款轉到B公司 ,B公司應該怎么記賬呢
討論
老師,我們實際付款給供應商2000元,但是他們開的發票是2001元,有不能退,這個怎么記賬?
供應商沒有付款,收到貨了,怎么記賬
多付供應商1塊錢,已掛應付,應付賬款再借方,該怎么沖銷
你好老師,我們是4s店,給供應商支付了車款怎么記賬?
小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
小草 追問
2019-04-10 10:35
小黎老師 解答
2019-04-10 10:36
小草 追問
2019-04-10 10:42
小黎老師 解答
2019-04-10 10:43