
在建工程,沒有付款,掛其它應(yīng)付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應(yīng)付帳款,要怎樣平帳
答: 您好,一般情況下,按原分錄寫憑證,金額是負數(shù),這樣就平賬了。
在建工程,沒有付款,掛其它應(yīng)付,已轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在已經(jīng)確認這筆款不付,把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出,沖減應(yīng)付帳款,要怎樣平帳
答: 是
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
單位在建工程這個月掛帳 下個月付款 這時候能在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎 在建這個月已經(jīng)使用
答: 意思收到發(fā)票就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了
展廳建設(shè)我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在有兩筆款工程款要支付,怎么入賬啊
去年的在建工程的質(zhì)保金漏在應(yīng)付款中掛賬,現(xiàn)在在建工程已經(jīng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),本月付了質(zhì)保金,該怎么處理?
老師 有一筆磚款 之前入了是在建工程 后期付款對賬是付款付多了 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在要怎么反轉(zhuǎn)過來呢
固定資產(chǎn)到貨,發(fā)票未到或者未認證,是否必須先確認應(yīng)付帳款?付款沖應(yīng)付?等發(fā)票認證再確認應(yīng)付帳款,付款先掛預(yù)付可以嗎?


阿黎 追問
2019-04-09 21:59
陳詩晗老師 解答
2019-04-09 22:00
阿黎 追問
2019-04-09 22:01
阿黎 追問
2019-04-09 22:01
陳詩晗老師 解答
2019-04-09 22:06