
承租方,預付上半年的廠房租金,70%用于生產制造,30%用于辦公管理,發票未開!會計分錄怎么寫
答: 你好,如果確定 發票是能夠開來的 一 付款 借預付賬款 貸銀行存款 二 攤銷 借 制造費用 70% 管理費用 30% 貸 其他應付款-預提 三 發票來了,附發票 借 其他應付款-預提 貸 預付賬款
承租方,預付上半年的廠房租金,70%用于生產制造,30%用于辦公管理,發票未開!會計分錄怎么寫?后期增值稅專用發票開出來后,稅金怎么做?
答: 您好 付款 借 預付賬款 貸 銀行存款 每月攤銷房租 借 制造費用 (不含可抵扣進項稅額) 管理費用 貸 預付賬款~暫估預付賬款 收到發票 借 預付賬款~暫估預付賬款 應交稅費~應交增值稅~進項稅額 貸 預付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
廠房租金既用于生產又用于辦公,又沒有明確的劃分,我是要計入制造費用,還是管理費用?
答: 你好,可以根據各自的面積比例分攤計入制造費用,管理費用
公司年底需要支付85萬房租,每個月需要計提房租費用嗎,怎么計提,租來是生產制冷配件的,用隔板隔了三間用于辦公人員辦公,是不是計提是分制造費用和管理費用的
廠房租金會計分錄:支付廠房租金: 借:長期待攤費用--廠房租金 貸:銀行存款每月攤銷時:借:管理費用(制造費用) 貸:長期待攤費用--廠房租金這樣的會計分錄是正確的嗎
老師,一次性支付3個月廠房租金,但發票還未收到。我怎么做會計分錄1、支付時:借:預付賬款-租金,貸:銀行存款2、發票收到時:????3、每月分攤時:借:管理/制造費用,貸:預付賬款-租金

