
接了一家賬,以前會計月末從不做轉出未交增值稅的處理,下月直接做支付的處理,這樣賬套看不出和申報表上的增值稅數據,該怎么解決
答: 你好 看一下應交稅費二級科目應交增值稅的余額,應該與申報表是一致的,一筆調整,以后按期結轉
直接看你們的增值稅申報表(主表),這個每個月都有一張,你再查應交稅費——應交增值稅這個科目的明細賬,看哪個月的數據對不上了。就是從對不上的月份,往后查賬。老師請問如果我查出來了,怎么做賬務處理呢,之前是賬2018年2019年的
答: 您好,您查出來了,是什么原因導致的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我這月增值稅進項稅額大于銷項稅額,還用做增值稅結轉嗎?您幫忙看下這是我從財務軟件導出的結轉9月30號的數據。未交增值稅不是每月處理,是不是代表不用每月結轉?這應交稅金是-136733元啊,我們應該怎么賬務處理啊,
答: 你好,進項大于銷項的話不用做賬務處理
上個月有一筆進項稅轉出多轉了,實際不應該轉出的,但是做賬和報稅時增值稅申報表附表二上都已經做了轉出,并且上個月申報表無法修改了,這個月報稅時該怎么處理?
增值稅月末結轉 進銷項都轉到轉出未交增值稅,再結轉到未交增值稅。還是直接結轉未交增值稅。直接結轉的話明細賬上進銷不平老有余額 該怎么做
接了一家一般納稅人的賬,借:應交稅費--應交增值稅-轉出未交增值稅(金額),我查閱了前面的相關數據,他要表示的是進項大于銷項產生的數字,但是年底做了結轉,就被前一個會計轉錯了,我應該怎么處理?
接了一家一般納稅人的賬,借:應交稅費--應交增值稅-轉出未交增值稅(金額),我查閱了前面的相關數據,他要表示的是進項大于銷項產生的數字,但是年底做了結轉,就被前一個會計轉錯了,我應該怎么處理?
2017年8月賬本上的進項稅額和增值稅申報表上的數據不相等,增值稅申報表的數據和認證清單的數據是一樣的,請問一下該怎么解決?


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2019-04-09 21:19
老江老師 解答
2019-04-09 21:21
回憶 追問
2019-04-09 21:24
老江老師 解答
2019-04-09 21:29