請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

老師,發票單張限額為10萬,指的是不含稅收入限額是10萬嗎?還是含稅金額為10萬
答: 你好,發票單張限額為10萬,指的是單張發票不含稅金額不能超過10萬
我本來要開發票的含稅金額是57097元,不含稅是55275.67。本來是3%的稅率,其中有一個開錯稅率是5%,申報的時候申報了不含稅收入55683.29,申報多了幾百塊才能成功申報,這樣我應該怎么入賬呢
答: 按5%的金額入賬,下個月可以開紅票沖回
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,餐飲業印花稅只有購銷合同,怎么寫?是填寫發票不含稅金額,還是發票金額和無票的不含稅收入?還是0申報啊
答: 您好,餐飲業印花稅只有購銷合同,是填寫發票不含稅金額,和無票的不含稅收入。

