
公司一月份的時候付了勞務費給個人,做了分錄:借其他應收款,貸銀行存款。現在三月份收到了個人開回來的發票,應該怎么做分錄呢?
答: 借:管理費用等---勞務費 貸:其他應收款
去年12月份,公司開辦期間,給員工交了社保,當時直接做了借開辦費,貸銀行存款,忘記了其他應收款(員工個人部分),次年一月份發工資的時候借:應付職工薪酬-社保,其他應收款(個人部分 ) 貸銀行存款,現在賬務該怎么調整呢?
答: 你好,現在要調,借其他應收款(員工個人部分),貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸利潤分配--未分配利潤,應次稅費--應交所得稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
10月份做的分錄,借:其他應付款,貸:銀行存款,備注是服務費,12月份收到發票,12月份做的發票認證,現在應該做什么分錄
答: 借方 費用類科目 應交稅費-增值稅(進項稅額)貸方 其他應付款

