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企業所得稅年度匯算清繳是虧損的,業務招待費需要調增,但是調增后也是虧損的,請問賬務上通過以前年度損益調整該如何做分錄呢?
老師,我的企業年度是虧損金額較大,業務招待費也超出了千分之五,匯算清繳會不會調增業務招待費,我是在前半年做的招待費較多,后半年收入不多所以造成招待費超出,能不能12月份沖減
所得稅匯算清繳后,因為業務招待費調增,如果要交稅賬上要調整以前年度損益;如果企業是虧損,因為業務招待費調增,也要調整以前年度損益?

