老師,2024年匯算清繳交2023年的企業(yè)所得稅4279.21 問
你好,這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本,到25年5月31日都未取得發(fā)票 問
你好,你這個本身就是虛擬的,是不是? 答
之前的會計沒有計提23年房租,沒有支付,也沒有計提,2 問
企業(yè)會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業(yè)會計準則利潤分配未分配利潤,或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借:所得稅費用 貸:遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業(yè)進項加計抵減5%的金額在12月退回,應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(四)》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定,若退回是因申報錯誤等,通常需更正 答

比如說個體工商戶的核定銷售額60000,但是票開了十幾萬,多出來的這些要上稅嗎?
答: 同學,需要的,超過部分按實際開票納稅
比如說個體工商戶的核定銷售額60000,但是票開了十幾萬,多出來的這些要上稅嗎?
答: 您好,小規(guī)模納稅人月銷售額10萬以內,季度銷售額30萬以內是免稅的。 為您提供解答,祝學習愉快
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
個體工商戶五金銷售季度開票金額29萬多,系統(tǒng)自動出來的核定銷售額只有7萬多,合理么?
答: 你好; 不對; 你要去 修改申報表按照實際開票金額不含稅 *征收率計算個稅哈
請問老師,個體工商戶核定的經營額是2萬,這個是指開了2萬的發(fā)票就要交增值稅嗎?個稅是核定的10萬,比如說我現(xiàn)在開150萬的發(fā)票,應該交多少增值稅和個稅呢?
開了個體戶,但是由于每個月的開票金額不穩(wěn)定,不給我核定定期定額,假如我一個月20萬的銷售額,我的個稅是不是很多了?那我這個個體戶是不是就沒必要了?

