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哦哦好123
于2019-04-08 14:51 發布 ??752次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
2019-04-08 15:05
1、先不需要開具紅字發票信息表的,只需做進項稅額轉出處理。 2、將轉出金額填寫進附表二進項稅額轉出欄次中
哦哦好123 追問
2019-04-08 16:18
老師,我只用在第23欄填寫就可以了吧?那么第20欄是什么意思呢?
張艷老師 解答
2019-04-08 19:23
1、不是的 2、這個是要填寫在《附列資料二》第20欄“紅字專用發票信息表注明的進項稅額”的“稅額”欄。
2019-04-10 10:34
老師,企業所得稅季報零申報可以嗎?然后年底匯算清繳再填報?!
2019-04-10 10:39
1、不可以的這樣零申報的,到時稅局檢查會有滯納金和罰款的。 如果您最初的問題已經解決,請您及時給予評價。如果您有另外的新問題,建議您重新提問。感謝您的理解??!
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張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
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2019-04-08 16:18
張艷老師 解答
2019-04-08 19:23
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2019-04-10 10:34
張艷老師 解答
2019-04-10 10:39