
上月認(rèn)證多了,導(dǎo)致上月申報(bào)時(shí)有留存抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在填寫申報(bào)表時(shí)可以抵減本月的銷項(xiàng)稅吧
答: 可以,你填寫本期認(rèn)證本期申報(bào)抵扣吧,這個(gè)會(huì)自動(dòng)留底
老師,本月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)未抵扣,增值稅申報(bào)表是零申報(bào)么?還是只填進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 你好同學(xué),是零申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)需要填入表二申報(bào)表中嗎?
答: 您好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅數(shù)據(jù)需要填入表二申報(bào)表中

