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時過 境遷,
于2019-04-04 13:55 發布 ??2161次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-04 13:57
你好,勞務成本暫估不會導致存貨負數啊 存貨是不允許出現負數余額的
時過 境遷, 追問
2019-04-04 14:04
老師您好,暫估成本我做了這樣的分錄 借:主營業務成本——暫估 貸:勞務成本——暫估 這樣勞務成本期末就出現貸方負數余額了,所以報表上面存貨就變負數了
2019-04-04 14:05
老師您好,暫估成本我做了這樣的分錄 借:主營業務成本——暫估 貸:勞務成本——暫估 這樣勞務成本期末就出現貸方余額了,所以報表上面存貨就變負數了
鄒老師 解答
2019-04-04 14:06
你好,你之前沒有做這個分錄嗎 借;勞務成本——暫估 貸;應付職工薪酬等科目
2019-04-04 14:12
老師您好,情況是這樣的, 我們給客戶進行技術服務,客戶要求先開票然后再付款,本身這件事情開始就很不符合規則,但沒辦法客戶要求的,所以我們先開了專用發票,開了發票就得確認收入,可是整個技術服務還沒有完工,沒辦法確認成本,所以我就暫估了成本,預計十個月完工,這才剛剛第一個月,所以第一個計提工資的時候我就做了第一個月的借勞務成本 貸應付職工薪酬。
2019-04-04 14:13
你好,那暫估了勞務成本,結轉了之后勞務成本是0,怎么會導致負數呢
2019-04-04 14:18
是這樣的,我暫估了十個月的成本100萬,每個月10萬,我在計提工資的時候, 借:勞務成本——技術服務 10萬 貸:應付職工薪酬——工資 10萬 然后結轉的時候 借:主營業務成本——暫估 100萬 貸:勞務成本——暫估 100萬· 這樣勞務成本科目就出現了-90萬的余額,所以存貨就出現負數了。 我知道我肯定是哪里出問題了,所有麻煩老師您給指點一下,謝謝
2019-04-04 14:30
你好,你需要根據結轉金額暫估,需要做到暫估與結轉金額一致才是的
2019-04-04 14:34
老師您好,如果十個月工期,那我需要一次性暫估十個月100萬呢,還是按月每月暫估10萬呢,哪個合理一點
2019-04-04 14:47
你好,你可以按月暫估
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因為勞務成本暫估,所以導致存貨出現負數,這樣可以嗎?
答: 你好,勞務成本暫估不會導致存貨負數啊 存貨是不允許出現負數余額的
老師,請問勞務成本的余額能不能為負數?勞務成本年末有余額嗎?
答: 那老師年末呢?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
勞務公司,有個項目勞務費成本做高了 把他負數沖掉 有風險嗎 ,老師
答: 你好!可以的。不用擔心了
勞務成本在資產負債表哪個科目體現,還是在成本類下加個勞務成本
討論
老師 有筆勞務收入我結轉勞務成本后 我的資產負債表存貨數量不對了 這個勞務成本的數據直接自動抵減了我原材料的數據 導致存貨小于原材料了 我該怎么處理?
老師,幫忙看下我這個月做的成本,因為沖上個月的估價,這個月成本變成負數了,這樣對嗎
成本用負數表示是什么意思啊
投資咨詢服務的勞務成本,就是咨詢服務,在資產負債表中,是體現在庫存里嗎?已負數形式?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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2019-04-04 14:04
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2019-04-04 14:05
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2019-04-04 14:06
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2019-04-04 14:12
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2019-04-04 14:13
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2019-04-04 14:18
鄒老師 解答
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2019-04-04 14:34
鄒老師 解答
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