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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-03 15:19

你好,借;銀行存款    貸;其他應付款——-殘保金 
借;其他應付款——-殘保金    貸;以前年度損益調整

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-03 15:20

不是借:銀行存款,貸:營業外收入嗎

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-03 15:21

之前交的時候做的是借:管理費用-殘保金,,,貸:銀行存款

鄒老師 解答

2019-04-03 15:21

你好,這個是之前多交,現在退回,不通過營業外收入核算的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-03 15:23

之前交的時候做的是借:管理費用-殘保金,,,貸:銀行存款,不是沖管理費用嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 15:24

你好,這個不是之前年度的現在退回嗎?

鄒老師 解答

2019-04-03 15:25

是沖銷管理費用,因為跨年了所以計入以前年度損益調整核算,而不是計入營業外收入的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-03 15:26

這樣對嗎

鄒老師 解答

2019-04-03 15:28

你好,不對的,退回分錄是 
借;銀行存款    貸;其他應付款——-殘保金 
借;其他應付款——-殘保金 貸;以前年度損益調整

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-04-03 15:29

可是我之前付時做的是借:管理費用-殘保金,貸:銀行存款啊

鄒老師 解答

2019-04-03 15:30

你好,你之前支付的時候這樣處理并沒有錯,并不是說之前支付如何做分錄,跨年退回也就如何做分錄的 
跨年了涉及損益科目,需要通過以前年度損益調整科目核算的,而不能直接通過管理費用核算的

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多交的通過以前年度損益調整科目走賬 稅收優惠通過營業外收入走賬
2020-02-10 16:36:08
你好,及銀行存款 貸營業外收入
2019-04-08 09:29:30
你好 借;銀行存款 貸;其他應付款——殘保金 借;其他應付款——殘保金 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤
2019-04-08 08:54:33
您好 請問是多交的還是減免的?
2019-09-19 15:04:31
你好,借;銀行存款 貸;其他應付款——-殘保金 借;其他應付款——-殘保金 貸;以前年度損益調整
2019-04-03 15:19:34
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