
申報(bào)3月份的稅款時(shí)有一部份為了4月份開(kāi)16%的票申報(bào)了未開(kāi)票收入,票是4月份開(kāi)的,那這部分收入是算3月份的嗎?怎么做賬啊?
答: 你好 你3月份做了未開(kāi)票收入就屬于3月份的 你三月份確認(rèn)未開(kāi)票收入 四月沖掉三月的未開(kāi)票收入 按發(fā)票來(lái)做就可以了
請(qǐng)問(wèn)一下,我去年收款是17%的增值稅,但是我現(xiàn)在申報(bào)無(wú)票收入,是16% 該怎么處理?
答: 你去年收款的錢(qián)沒(méi)有開(kāi)票的是嗎,現(xiàn)在申報(bào)的話按16%交稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 以前申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入 現(xiàn)在開(kāi)16%稅率的品還可以嗎?
答: 只要你們公司業(yè)務(wù)是適用對(duì)應(yīng)稅種,現(xiàn)在16%改為13%


文晶 追問(wèn)
2019-04-03 15:14
答疑蘇老師 解答
2019-04-03 15:16
文晶 追問(wèn)
2019-04-03 15:19
答疑蘇老師 解答
2019-04-03 15:25
文晶 追問(wèn)
2019-04-03 15:52
答疑蘇老師 解答
2019-04-03 15:58