
有一筆費(fèi)用是上月對(duì)公轉(zhuǎn)賬的,掛的其他應(yīng)收款,發(fā)票到本月才收到,現(xiàn)在費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)該怎么填寫呢?
答: 報(bào)銷,借:管理費(fèi)用/**費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款
老師,本月收到上月掛的預(yù)付賬款的發(fā)票,可該發(fā)票金額不僅含上月的預(yù)付賬款還有一筆未付款項(xiàng)(掛其他應(yīng)付款),那現(xiàn)在這樣發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄呢?借 ~費(fèi)用 貸預(yù)付賬款 貸其他應(yīng)付款?對(duì)嗎?
答: 嗯 是的 就這樣來掛著處理
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有一筆費(fèi)用掛了其他應(yīng)收款,后來收到款項(xiàng)時(shí),做成了其他應(yīng)付款,隔了兩個(gè)月才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
答: 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款


阿妹 追問
2019-04-02 18:55
彩麗老師 解答
2019-04-02 18:59
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2019-04-02 19:02
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2019-04-02 19:04
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2019-04-02 19:29
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2019-04-02 20:27