APP下載
愛笑的流沙
于2015-12-28 21:25 發(fā)布 ??1639次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2015-12-28 21:30
借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金,這是正確的分錄
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
采購員暫借差旅費5000元,付給現(xiàn)金。為什么不是借:庫存現(xiàn)金 貸:管理費用 ?
答: 借;其他應收款 貸;庫存現(xiàn)金,這是正確的分錄
老師,報銷管理人員差旅費的分錄借:管理費用—差旅費貸:庫存現(xiàn)金對不對
答: 您好!對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
管理人員出差的差旅費,拿了車票、住宿發(fā)票,是不是直接,借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 你好,是的,可以這樣處理的
老師這個這樣寫對嗎,借管理費用差旅費880貸庫存現(xiàn)金880
討論
差旅費報銷時,有剩余的,多的放在管理費用還是庫存現(xiàn)金?
報銷差旅費的住宿費,餐費,車費,可以全部計入差旅費嗎?借管理費用-差旅費貸:庫存現(xiàn)金我今天做賬這樣做我們會計主管說分開做借:管理費用-住宿費/交通費/貸:庫存現(xiàn)金到底怎么做?
對于報銷差旅費做賬,如果借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金,需要寫一張收據(jù)附在憑證后面嗎,就是想問收到現(xiàn)金需要寫收據(jù),付款現(xiàn)金也需要寫收據(jù)附在憑證后面嗎
采購費用不包括采購人員的差旅費用嗎?差旅費用不是應該計入管理費用的嘛
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)