去年有2張票未入賬,現在想入賬,是調整2024年12月報 問
你好,這個匯算清繳和年度報表上面有就可以了。 答
老師,公司外購的集裝箱一部分是賣,一部分后面用于 問
出租的轉入固定資產,如果只是臨時出租就不需要 答
老師請教一下,我們是一個拍賣公司,現在有這么個情 問
同學,你好 公戶這筆錢怎么給私戶 借:銀行存款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 答
老師,請問 小規模咨詢公司 成本怎么結轉 問
你好,這個一般是把直接對應的人工做成本。 答
老師,你好!我司用公賬報銷開門紅利每人200元,其中20 問
你好,這200應該按照偶然所得給他申報。 答

只有進項或者銷項,結轉增值稅的時候必要借應交增值稅~銷項。貸應交增值稅~轉出未交增值稅。可不可以直接借應交增值稅~銷項,貸應交增值稅~未交增值稅
答: 您好!其實你說的這2種都不規范
只有進項或者銷項,結轉增值稅的時候必要借應交增值稅~銷項。貸應交增值稅~轉出未交增值稅。可不可以直接借應交增值稅~銷項,貸應交增值稅~未交增值稅
答: 不可以 增值稅結轉分錄: 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,增值稅結轉時,我這樣處理對嗎?借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費—轉出未交增值稅 借:應交稅費—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅。可不可以直接做成 借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額 貸:應交稅費—未交增值稅
答: 你好,恩恩,是這樣的呢!


小開冰 追問
2019-04-02 16:04
宋生老師 解答
2019-04-02 16:07