發票3月已認證,廠家4月說開錯了,跨月紅字沖銷的步驟具體是啥
暮城雪
于2019-04-02 15:28 發布 ??3034次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
相關問題討論

您好
您在發票開具系統里開具紅字發票信息表 然后把紅字發票信息表編碼給對方 對方根據紅字信息編碼開具紅字發票 然后把紅字發票抵扣聯跟發票聯給您入賬
2019-04-02 15:30:20

你好
如果發票已經認證抵扣了,那只有購貨方先在稅控發票開票軟件里先趕制“紅字增值稅專用信息表”后,銷售方才能根據信息表編號來開具紅字發票的。
2019-01-13 21:29:40

購方已認證增值稅專用發票)
先由購方開具紅字增值稅專用發票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊【紅字發票信息表】;
三. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表填開】
四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值
八. 點擊右上角【打印】;
九. 點擊【不打印】;
十. 點擊【紅字增值稅專用發票信息表查詢導出】;
十一. 點擊【上傳】;
十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。
銷方操作流程:
一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】;
二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】;
三. 選擇【增值稅專用發票填開】;
四. 點擊上方的【紅字】;
五. 選擇【直接開具】;
六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】;
七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】;
八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值;
九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2021-10-14 19:18:51

您好
請問您是銷售方還是購買方
2019-08-12 07:10:31

專票先開紅字信息表。再開紅字發票。
,普票就直接開紅字發票。
2022-04-14 14:00:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息