
某飯店本月營業收入50000元,計算本月應交的營業稅,并作出計提營業稅的賬務處理
答: 50000*5%=2500 借;營業稅金及附加 貸;應交稅費-應交營業稅
老師,前面的會計計提主營業務收入,現在發票開出來是專票,計提主營業務收入就是含稅價,怎么處理?
答: 你好,可以這樣做調整分錄 借:主營業務收入 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,想問你個問題,上個月的主營業務收入多計提了,計提的增值稅對著呢,上個月的賬務處理是這樣的,借:預收賬款 貸:主營業務收入,貸應交增值稅 -銷項稅額,預收賬款掛多了,稅對著呢,主營業務收入倒擠的,導致主營業務收入當月計提多了,這個月要怎么調整
答: 沖減或者少提一點,以后最好別倒擠,按實際情況做

