開(kāi)具電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱為金屬扣,單位為批,單價(jià) 問(wèn)
開(kāi)具電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱為金屬扣,單位為批,單價(jià)和金額都為10000,可以開(kāi)的 答
公司將一批外購(gòu)咸貨無(wú)償贈(zèng)送給其他人,一般納稅人, 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出 / 銷售費(fèi)用(看贈(zèng)送用途,如業(yè)務(wù)推廣用 “銷售費(fèi)用” ) 472.48 貸:庫(kù)存商品 — 咸雞 33 庫(kù)存商品 — 咸鴨 84 庫(kù)存商品 — 魚(yú)干 304 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 51.48 增值稅申報(bào) 1. 填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄(一般計(jì)稅方法 ), “銷售額” 填 572 元,“銷項(xiàng)稅額” 填 51.48 元 。 2. 關(guān)聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額”“銷項(xiàng)稅額” 會(huì)自動(dòng)抓取附列資料(一)數(shù)據(jù),核對(duì)一致即可。 關(guān)鍵提醒 若贈(zèng)送用于業(yè)務(wù)宣傳(如推廣產(chǎn)品 ),“營(yíng)業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”; 企業(yè)所得稅匯算時(shí),需在《視同銷售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列,按售價(jià)調(diào)增收入,按進(jìn)價(jià)調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商年報(bào)時(shí)股東出 問(wèn)
同學(xué),你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問(wèn)
你好嗯對(duì),就是這樣子做。 請(qǐng)假是不扣除社保費(fèi)用的。 答
老師,你好,我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在申 問(wèn)
上午好親,是的,走了保險(xiǎn)就是這樣,工傷險(xiǎn)上漲 答

企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類 中的納稅調(diào)整表和職工薪酬調(diào)整表必填嗎
答: 有工資薪金,有費(fèi)用發(fā)生就需要填寫(xiě)的
企業(yè)所得稅年度申報(bào),職工薪酬明細(xì)表,納稅調(diào)整金額,帳載金額減稅收金額得到納稅調(diào)整額就是需要應(yīng)交稅費(fèi)金額嗎
答: 我的意思就是這個(gè)賬載等于實(shí)際減稅收金額后得到納稅調(diào)整金額之后??稅率就是要繳納的金額嗎?那就是這個(gè)就是差額的補(bǔ)繳是嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
匯算清繳的時(shí)候,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表里有一個(gè)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,如若企業(yè)的所得稅本來(lái)是500,但做出來(lái)是-500,那么管理費(fèi)用職工薪酬為42000,怎么調(diào)整?
答: 為什么稅收金額是增加10000元
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收金額怎么填寫(xiě)?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表(沒(méi)有納稅調(diào)整項(xiàng)目)用填報(bào)嗎
老師好,企業(yè)年度所得稅申報(bào)表里《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》這個(gè)表是用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目的明細(xì)取數(shù)嗎?


????????典妞妞???? 追問(wèn)
2019-04-02 14:13
答疑蘇老師 解答
2019-04-02 14:15