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怡☆
于2019-04-01 15:59 發布 ??1267次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-04-01 16:00
你好 先暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方銀行
怡☆ 追問
2019-04-01 16:01
沖回怎么處理呢
meizi老師 解答
2019-04-01 16:04
你好 發票來了的話 上面的暫估分錄不變 金額負數沖即可
2019-04-01 16:05
然后再重新入庫嗎
2019-04-01 16:06
你好 是的 你等到發票來了的話 是需要重新入庫入賬的
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有個供應商的款付了,貨到了,但是發票沒到,這個分錄怎么做啊?
答: 你好 先暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方銀行
給供應商付了80600,收到的發票是80800,這個要怎么做分錄啊?
答: 您好,借;庫存商品等科目,80800,貸:現金或者銀行存款,80600,應付賬款,200。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們收到一筆款,然后轉給供應商一部分,供應商沒有給我們發票,這個怎么做分錄
答: 您好!轉錢給供應商,借預付賬款 貸銀行存款。
公司3月收到供應商發票,當天付款,4月收到貨入庫,這個怎么做分錄啊
討論
你好,老師,請問一下我們因質量問題扣了供應商的款,發票之前開過了,現在有質量扣款單,我怎么做分錄?
請問這個月供應商給我們公司專票發票60萬,但我們支付給對方50萬,剩下10萬過幾個月支付,那怎做分錄?
你好,我是委托方,我收到供應商開給我的電鍍費發票,我要怎么做分錄
個人買的東西花了2萬,公司為了開發票,個人把2萬元轉到公司賬上,然后公司付給供應商2萬,供應商把發票開給公司,這個業務分錄怎么做?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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怡☆ 追問
2019-04-01 16:01
meizi老師 解答
2019-04-01 16:04
怡☆ 追問
2019-04-01 16:05
meizi老師 解答
2019-04-01 16:06