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王艷
于2019-04-01 13:11 發布 ??827次瀏覽
徐璐老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2019-04-01 13:35
如果是返錢的情況,一般是開紅票沖賬的,不是通過往來科目進行處理。
王艷 追問
2019-04-01 14:03
不是返錢
徐璐老師 解答
2019-04-01 14:10
你上面不是有提到是返錢給你們嗎?
2019-04-01 14:12
直接抵款的,要怎么做分錄,您能按照您的告訴怎么寫分錄嗎?
返的那筆款屬于哪個科目?
2019-04-01 14:21
如果是直接抵錢,就是沖減你們的成本,借庫存商品 正數 庫存商品(返的錢) 應交稅費-進項 貸銀行存款。
2019-04-01 14:32
返的這筆錢這應該是屬于我們的收入
怎么要這樣做呢
2019-04-01 14:33
但是通過你的描述,你是購進的時候,工廠給你返錢,這個過程產生的返錢,不能確認為收入啊。
2019-04-01 14:36
你沒有看完我的描述嗎?返的這筆錢是18年我們的客戶應該付給我們的,通過二維碼付給工廠了。明白了嗎?
2019-04-01 14:37
現在要用返的這筆錢進貨,是哪個科目,分錄應該怎么寫?
2019-04-01 14:47
但是他是付給工廠了啊,并沒有付給你們,那么這筆錢通過工廠再給你們,就不能作為銷售收入了啊,如果工廠返給你們的錢入收入,那么你這個邏輯關系整個就不對了啊。
2019-04-01 14:50
那應該怎么做。具體的分錄您告訴我下?
2019-04-01 14:51
我上面有給你寫分錄的,借庫存商品 正數 庫存商品(返的錢) 應交稅費-進項 貸銀行存款。
2019-04-01 15:05
返的那筆錢進貨付貨款,怎么寫分錄
2019-04-01 15:22
如:我們進了一批貨總金額5716,實際支付現金4572.8,返款抵貨1143 .2,這個怎么分錄?
2019-04-01 15:33
借庫存商品 5716 庫存商品-返利 -1143.2 貸銀行存款4572.8
2019-04-01 16:09
為什么這樣做分錄?
2019-04-02 13:33
因為你的返利是抵減你的采購成本,所以是沖減庫存商品。
2019-04-02 13:50
這是返的客戶應該付給我們的貨款,相當于是幫我們代收的
2019-04-02 13:57
我知道,但是你們的流水這么走下來,是不能按照銷售折讓的情況進行處理的,如果要體現為是代收,那么就必須要有一個代收協議,那么在有協議的情況下,就可以作為收入入賬。
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徐璐老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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王艷 追問
2019-04-01 14:03
徐璐老師 解答
2019-04-01 14:10
王艷 追問
2019-04-01 14:12
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2019-04-01 14:12
徐璐老師 解答
2019-04-01 14:21
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2019-04-01 14:32
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2019-04-01 14:33
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2019-04-01 15:33
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2019-04-01 16:09
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2019-04-02 13:33
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2019-04-02 13:50
徐璐老師 解答
2019-04-02 13:57