老師,我們是食品行業(yè),24年度賬對錯了,現(xiàn)在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數(shù)據(jù)更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經(jīng)營的發(fā)票是否需要做賬? 問
您好,有發(fā)票的和無發(fā)票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經(jīng)發(fā) 問
學員您好! 借:發(fā)出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

跨年度紅字發(fā)票如果直接調整未分配利潤,則當月賬上銷售收入與增值稅申報表數(shù)據(jù)不相符。是否可以沖當月收入?
答: 你好,跨年度紅字發(fā)票是直接計入當月收入負數(shù)核算的
小規(guī)模月報增值稅時,當月沒有銷售收入,只有開紅字負數(shù)發(fā)票,申報增值稅該如何填寫申報表呢
答: 這個電子稅局上直接申報無法通過審核,只有去大廳申報了哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
答: 你好,你是有未開票收入嗎。達到起征點了嗎。你現(xiàn)在是納稅申報過不去嗎

