- 送心意
田老師
職稱: 會計師
2015-12-28 11:52
計提:成本等1000 0貸:應付職工薪酬10000 發8000借:應付職工薪酬8000貸:銀行等 8000 ,剩余的金額以后發了再做借:應付職工薪酬2000貸:銀行等 2000
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您好,需要計提工資,分錄,借:管理費用-工資獎金等科目,貸:應付職工薪酬-工資津貼。
2017-02-07 11:31:43

計提:成本等1000 0貸:應付職工薪酬10000 發8000借:應付職工薪酬8000貸:銀行等 8000 ,剩余的金額以后發了再做借:應付職工薪酬2000貸:銀行等 2000
2015-12-28 11:52:59

社保的話,借其他應收款貸銀行存款。
2022-04-06 17:30:32

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
發放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現金/銀行存款或現金
下個月發放工資的時候補扣就可以
2022-03-30 17:20:42

你好
企業先交社保后發工資
1.計提工資,社保
如何做分錄
計提工資
借,管理費用等
貸,應付職工薪酬
發工資
借,應付職工薪酬
貸,其他應收款——個人(社保)
貸,銀行存款等
2
計提工資
借,管理費用等
貸,應付職工薪酬
發工資
借,應付職工薪酬
貸,其他應付款——社保(個人)
貸,銀行存款等
2020-06-18 09:21:39
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