老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

3月份付了3-5月3個月的租金6000元,發票未開過來,3月份想要計提3月房租,該怎么做分錄呢?付款分錄,計提租金分錄,5月發票回來后分錄
答: 一、 3月份可以計提房租處理。 借:管理費用——房租(或銷售費用——房租) 貸:長期待攤費用——房租 二、付款的分錄 借:其他應付款——X個人(或XX公司) 貸:銀行存款(或庫存現金) 三、5月發票回來后 借:長期待攤費用——房租 貸:其他應付款——X個人(XX公司)
按照權責發生制,房租水電計提、付款、拿到發票分別該如何做分錄
答: 您好!借管理費用-水電費 貸應付賬款 支付的時候,借應付賬款 貸銀行存款 拿到發票實際上是直接貼到第一個憑證里面
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,預付半年房租,未收到發票,第一季度也沒有計提,第二季度怎么做分錄呀
答: 借預付賬款貸銀行存款,然后第一季度和第二季度一塊做,借管理費用貸預付賬款。


CYY 追問
2019-03-30 11:19
江老師 解答
2019-03-30 11:19
CYY 追問
2019-03-30 11:22
江老師 解答
2019-03-30 11:23
CYY 追問
2019-03-30 11:23
江老師 解答
2019-03-30 11:24