25年做了24年進項稅額轉出,請問轉出繳納的增值稅 問
你好,這個稅務局是要求你補交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎 答
老師,你好,零星支出500元一下收據入賬,是每天500還 問
是每次,從個人處購買商品或服務 答
老師,我們公司是貿易型的,有出口有內銷,采購是同時 問
一、內銷發票開具原則 需按實際供貨方分別開票(誰供貨,誰開票),確保貨、款、票一致。 二、無采購當月內銷的處理 1. 庫存為前期合規采購 直接用庫存發貨并開具銷項發票,無需當月補開進項(前期已取得發票,正常抵扣/結轉成本)。 2. 庫存為無票采購或需補正 禁止虛開發票:不得無合規進項直接開票,避免“無貨虛開”風險。 補正流程:協商供應商補開前期采購發票(附物流、資金流憑證);無法補票的,庫存成本不得稅前扣除(匯算清繳調增),但銷項需按實際銷售如實開具。 核心提醒 確保采購、庫存、發票流向一致,無合規進項的商品,不得虛構開票或隱瞞收入,避免稅務風險。 答
外貿出口企業,賬上有庫存200多萬元,應收外國客戶20 問
你這個沒有報關單是弄不的了。 你是打算注銷了嗎 答
給項目工作人員算工資,基礎工資是滿勤10000.因為 問
你好yeah,是因為什么原因扣800 答
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,2019年4月1號起,稅率從16%改成13%,還有一部分16%稅票沒抵扣進去,那5月份申報時(以前月份16%的稅票+4月份13%稅票),是需要分別計算出稅負率,在合計申報嗎
4月份還開16點的發票 那這月申報怎么報 是不是正常安稅控設備里的收入報 到5月份的時候 把4月份開的16點和13點的收入合并填到13稅率一欄?
老師,想問下,就是之前4月份開了16%的發票,3月申報的時候把4月開16%這部份提前申報了,那裝訂憑證是不是要把4月開16%的這部份裝訂到3月份里面去
老師,想問下,就是之前4月份開了16%的發票,3月申報的時候把4月開16%這部份提前申報了,那裝訂憑證是不是要把4月開16%的這部份裝訂到3月份里面去


Ann靜 追問
2019-03-29 20:00
陳詩晗老師 解答
2019-03-29 20:48
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2019-03-29 20:55
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2019-03-29 21:08
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2019-03-29 23:14
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2019-03-29 23:15
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2019-03-29 23:18