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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-29 16:45

你好 需要結轉成本  借方主營業務成本貸方庫存商品

擇善而從 追問

2019-03-29 17:11

在結轉之前應當還有一個會計分錄?

meizi老師 解答

2019-03-29 17:22

你好 你視同銷售就要做分錄 做收入了 借方成本或者費用貸方主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

擇善而從 追問

2019-03-29 17:26

直接做 借:管理費用貸:庫存商品  應交稅費應交增值稅合理嗎

meizi老師 解答

2019-03-29 17:26

你要做收入啊  不然你怎么申報  你賬上就和你申報不一致了 賬上沒收入 你申報又有稅 是吧

擇善而從 追問

2019-03-29 17:32

在建工程這種用自己公司材料不確認為收入,那是不是不用納稅(視同銷售都是要納稅的我理解的對嗎)

meizi老師 解答

2019-03-29 17:36

那你給我說說你實際是什么情況 才好判斷回復你

擇善而從 追問

2019-03-29 17:44

普洱茶零售業,在我前面的一個會計,進來一批散茶,然后找人代加工成餅裝,以前那會計把代加工費用計入了管理費,然后把茶餅重新每餅的重新核算得出了每餅的成本。但實際上散茶進庫與她單餅結轉成本茶了一萬多!我想利用管理費用(通過進來的散茶)把成本結轉平啦!

meizi老師 解答

2019-03-29 17:56

你好 加工費應該是要計入茶葉的成本里面 不能直接計入管理費用里面哦; 之前成本就核算錯了吧

擇善而從 追問

2019-03-29 18:42

就是錯啦又已經銷售了才想著用辦公自用來結平 
不然重量與金額都不合

meizi老師 解答

2019-04-01 09:09

你好,你看上面我跟你說的

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相關問題討論
結轉成本的分錄,可以分開做,也可以做在一起
2020-04-07 09:42:43
不用結轉,因為領用時全部攤到產品了,借:現金 貸:營業外收入
2017-05-18 18:32:13
你好,買來贈送的嗎 還是干嘛用的
2019-11-11 16:52:42
你好 需要結轉成本 借方主營業務成本貸方庫存商品
2019-03-29 16:45:32
購進配件時,借:原材料,貸:現金或者銀行存款,領用后,借:生產成本,貸:原材料 ,入庫后,借:產成品,貸:生產成本,銷售后,借;主營業務成本,貸:產成品。
2017-02-25 11:48:34
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