
老師,你好!8月末有未發放工資,作計提分錄,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,9月初發放工資,分錄是:借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,10月調整分錄 借:其他應付款-其他 貸:應付職工薪酬-應付職工工資,這樣做,對不對?
答: 對的,是的,是這么做的。
老師,在發放工資時,有一部分員工的工資少發了,比如發100w只發了98w,過兩天補剩下兩w我在發的時候可以直接借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w嗎?等補的時候再借:應付職工薪酬2w 貸:銀行存款2w還是要在借:應付職工薪酬98w 貸:銀行存款98w 貸:其他應付款 2w,等補的時候再借:其他應付款2w 貸:銀行存款2w
答: 你好 按一種方法處理!
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,次月發放工資時,借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-社保(個人) 銀行或現金這個我還是不理解,工資發的上學社保當月嗎?
答: 次月發工資的時候需要扣除你們單位個人負擔的社保,扣除這個社保之后再給他發工資,社保繳納和你們發工資,這個不沖突。

