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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-03-29 14:53

你好  借應收賬款 負數  以前年度損益調整 貸 應交稅費 負數  借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調整

kj_Rr6CV7LEXsXd 追問

2019-03-29 15:09

應收賬款含稅金額嗎

kj_Rr6CV7LEXsXd 追問

2019-03-29 15:14

kj_Rr6CV7LEXsXd 追問

2019-03-29 15:15

紅沖這比,老師能幫忙寫分錄嗎,謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-03-29 15:15

你好 是的 應收賬款是含稅金額

kj_Rr6CV7LEXsXd 追問

2019-03-29 15:22

老師能結合之前藍字分錄完整寫下分錄嗎,怎么不平

kj_Rr6CV7LEXsXd 追問

2019-03-29 15:23

kj_Rr6CV7LEXsXd 追問

2019-03-29 15:23

這樣對嗎

答疑蘇老師 解答

2019-03-29 15:29

你好 是的 你的分錄是正確的

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那需要按這個沖掉你們之前那個入庫存商品,根據商品這個比例沖掉,要是這個商品不一樣話,借庫存商品 負數 貸應付賬款 負數 進項稅額轉出
2019-12-11 17:13:36
開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費-應交增值稅 負數 開正確發票做借應收貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2019-04-11 07:52:39
你好,是要在年底開、當月做賬
2018-01-18 13:47:42
你好 和原來分錄科目一樣 金額負數
2018-12-07 16:32:42
你好 借;應付賬款等科目,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-10-31 11:35:30
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