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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-03-28 19:16

你好,這個一定要查到原因,調整!

超越平凡 追問

2019-03-28 19:19

銀行存款余額,固定資產都是對的 
其他應付款和固定資產對應 
資產這里有銀行存款余額 
放到實收資本里行嗎

超越平凡 追問

2019-03-28 19:21

借方大于貸方,就是多銀行存款的上期余額

老江老師 解答

2019-03-28 19:22

先整理一份科目余額表呢

超越平凡 追問

2019-03-28 19:25

期初什么都沒有,只有購入的固定資產,和購入固定資產的借款,還有銀行存款余額

老江老師 解答

2019-03-28 19:26

實收資本,有原始憑證嗎? 
如果沒有,不能列,建議差異列入其他應收款或應付款-待查

超越平凡 追問

2019-03-28 19:31

那實收資本什么都不填嗎?

超越平凡 追問

2019-03-28 20:13

實收資本是根據什么才能填列的 
實收資本得有實際的憑證,例如:借銀行存款50萬  貸實收資本50萬,期初實收資本才能填列是嗎,如果沒有就不能填對嗎 
實收資本沒有怎么建賬,不填可以不

老江老師 解答

2019-03-28 20:45

實收資本可以不填! 
如果填,要有相關的原始憑證!

超越平凡 追問

2019-03-28 20:51

就是說如果是外賬的話,實收資本實必須填,就得做:借銀行存款*萬  貸實收資本*萬,是嗎 
外賬不填實收資本也行嗎

老江老師 解答

2019-03-28 20:53

現在是認繳制,外賬,實收資本可以沒有

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相關問題討論
盤點之后做期初,不平填寫未分配利潤下面
2020-04-29 17:07:20
您好,建議你去學習一下:零基礎學會計 這門課程第14節課時有講如果做試算平衡表,因為時間關系,我們一句話講不清,需要一堂課的時間講解給你聽,不如你直接去學堂聽課更好,還配有視頻。希望諒解課程鏈接如下:http://www.qmyseed.com/course/course_410/learn/lesson_3843
2017-01-05 11:23:45
你有三個地方錯,1、期初數是年初數,2、本年累計是本年發生數,3、你只有借方累計,沒有貸方累計
2016-08-19 18:18:04
您好, 和什么時候的不一樣了
2024-01-24 20:20:12
這個就是按上月的財務報表的資產負債表進行核對,看哪個一級科目的數據不一樣。再找明細科目的數據
2019-08-30 17:03:39
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