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魚兒
于2019-03-28 10:41 發布 ??1477次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-03-28 10:46
你們是銷售方嗎,開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數 重新開藍字按正確重新做就可以
魚兒 追問
2019-03-28 10:51
老師,重新開具藍字的發票,分錄按正確的,那也是正常做分錄,但是這個稅已經繳納了,銷項稅額還需要結轉嗎
maize老師 解答
你不是開紅字之后開藍字這個沖回不用結轉了
2019-03-28 10:58
銷項稅額不用結轉
2019-03-28 11:12
不用,你不是開紅字之后開藍字嗎,抵消了
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關于跨月發票沖紅,重新開具藍字發票的分錄和銷項稅額的分錄處理?
答: 你們是銷售方嗎,開紅字做借應收 負數 貸主營業務收入 負數 應交稅費 應交增值稅 負數 重新開藍字按正確重新做就可以
這個月紅沖了一張發票,又沒開過發票,所以銷項稅額為負數,這個分錄怎么做
答: 你好,借應收負數,貸主營業務收入負數,銷項稅額 負數
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,會計為什么把收入中的負數放到銷項稅額中呢?請看下圖分錄?
答: 是不是之前有收入是銷項稅額,但是你們全部做收入下面了?現在就沖掉收入 稅額調出來?
退回的銷售,相反的分錄如何寫?銷項稅額寫哪里?借方還是貸方用工資沖銷??老師說寫負數分錄,沒懂?
討論
老師,您好這筆是銷項稅額轉出,這筆分錄對嗎,如果是正確的,請給我解釋一下,謝謝
原來有20000留底,本月銷項稅額500.月底分錄咋做啊?謝謝!
老師,可以幫我總結一下銷項稅額抵減相關分錄嗎
發生那些業務涉及到“銷項稅額抵減”欄目,具體分錄是什么?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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魚兒 追問
2019-03-28 10:51
maize老師 解答
2019-03-28 10:51
魚兒 追問
2019-03-28 10:58
maize老師 解答
2019-03-28 11:12