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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-28 09:53

你好,借;原材料   貸;其他應付款

L. 追問

2019-03-28 09:59

這樣做是對的嗎?他是自己的銀行卡刷的沒有進公賬,他是自己的銀行卡刷的沒有進公賬

鄒老師 解答

2019-03-28 10:01

你好,借方應當是原材料,貸方應當是其他應付款才是啊 
怎么還有庫存現(xiàn)金呢

L. 追問

2019-03-28 10:03

如果我這樣做的話就跟出納的對不上了,他的總金額跟我的先差一萬,收支明細

鄒老師 解答

2019-03-28 10:07

你好,我們自己墊了一萬支付材料款 ,根據(jù)你這個描述,只需要這樣做分錄的 
借;原材料 貸;其他應付款1萬 
不會涉及庫存現(xiàn)金科目的

L. 追問

2019-03-28 10:10

我給你看一下我的收支明細做對沒有,那我的收支明細是不是要改啊

鄒老師 解答

2019-03-28 10:13

你好,需要與你單位實際發(fā)生情況核對,才知道是否正確的 
你這樣給圖片看,只能說形式上沒有問題

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相關問題討論
你好,借;原材料 貸;其他應付款
2019-03-28 09:53:18
你好,發(fā)票,合同,銀行回單
2020-07-08 16:01:41
1、材料款: 借:原材料 貸:銀行存款 2、人工費: 借:工程施工 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款
2020-11-23 00:16:05
你好 借:原材料—甲材料? 50000?, 原材料—乙材料? 41000 ?貸:應付賬款?41000 ? ? 銀行存款??50000
2022-08-16 15:53:56
你好 借:原材料?24000?%2B700%2B300%2B200, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)3120, ??貸:銀行存款(借方合計金額 )
2021-06-18 09:30:27
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