
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 扣款了,借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 后期退稅,沖減應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
發(fā)現(xiàn)上年12月申報企業(yè)所得稅的時候多交企業(yè)所得稅了,已經(jīng)更正企業(yè)申報表了,現(xiàn)在銀行已經(jīng)扣了的 款,那么賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
答: 同學(xué)你好, 實(shí)際當(dāng)期要不要繳納企業(yè)所得稅?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已經(jīng)申報了企業(yè)所得稅,并且已經(jīng)扣款600,現(xiàn)在更正了企業(yè)所得稅,稅款金額就變成了300,做賬應(yīng)該怎么做呢?是按原來得金額600做,還是按現(xiàn)在正確得金額300做。之前得差額怎么辦呢?
答: 交的稅費(fèi)你去稅局申請退稅就可以了


無情的鋼鐵俠 追問
2019-03-27 19:24
文文老師 解答
2019-03-27 20:02