請問一下微信平臺的服務費和微信平臺的認證費計 問
您好,計入管理費用-服務費里面 答
老師請問2024年遲繳印花稅產生的滯納金,這個滯納 問
你好,是的,不能扣除,要調增 會有影響。 答
老師,發票開錯了,庫存只能13000千克,開發票15000千 問
學員您好!是您庫存只有13000,開了15000的票嗎 答
由于公司有車輛報廢的收入入賬,導致 增值稅申報表 問
那個不需要調整的,能合理解釋就行 答
老師,請問一下財務這邊歸集一部分研發產量工資該 問
你好,這個按工時來計入就可以了。 答

銀行基本戶報銷怎么做賬。是不是看報銷單上領款人和報銷人做。借:管理費用~辦公費 貸:其他應付賬款~A銀行報銷時候借:企業應付款—A貸:銀行存款
答: 你好,是按報銷人做,分錄正確
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?
答: 先借管理費用,貸其他應付款。后報銷,借其他應付款貸銀行存款?按這個做
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有人來報銷打的費50,我應該怎么做賬呢?借管理費用-交通費,貸銀行存款;還是做兩個分錄,借管理費用-交通費,貸其他應付款-**,借其他應付款-**,貸銀行存款
答: 借管理費用-交通費,貸銀行存款
老師,我想問一下,為什么報銷的時候,有的時候做 借:管理費用 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款 但有的時候直接 借:管理費用 貸:銀行存款
員工報銷辦公用品分錄要計入其他應付款嗎,分錄怎么寫借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款-xx借:其他應付款-xx 貸:銀行存款還是借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款
我公司屬于那種報銷個人先報銷,然后公司轉賬給員工,能不能直接借 管理費用 ,貸 銀行 還是說一定要借 其他應付款-員工 貸銀行 然后憑票報銷的時候借管理費用貸 其他應付款-員工

