
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款然后是2019年付款的,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金現(xiàn)在呢,他們開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)過來(實(shí)際付15000元,負(fù)數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話,應(yīng)該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
答: 您好 借 管理費(fèi)用-5000 貸 其他應(yīng)付款 -5000
庫存現(xiàn)金不夠報(bào)銷的話借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,等現(xiàn)金充足怎么沖回來。必須在同一個(gè)月沖回來嗎?
答: 什么時(shí)候有現(xiàn)金或者銀行存款再支付報(bào)銷的費(fèi)用就可以 不一定在同一個(gè)月
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付員工墊支的管理費(fèi)用,借其他應(yīng)付款,貸庫存現(xiàn)金,再借管理費(fèi)用,貸庫存現(xiàn)金嗎
答: 您好!借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款


白開水@葉葉 追問
2019-03-24 22:10
答疑郭老師 解答
2019-03-24 22:22
白開水@葉葉 追問
2019-03-24 22:31
答疑郭老師 解答
2019-03-24 22:55