
代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了,已經(jīng)作廢,但是增值稅交了,這筆增值稅分錄該怎么做,以后還要開票抵消
答: 你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
代開的增值稅專用發(fā)票后期又作廢了,稅款已經(jīng)交了,稅款讓后期抵扣,這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
答: 你好。不用做處理,這個(gè)預(yù)繳稅款掛在增值稅借方余額里就好。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月代開了增值稅專票,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯(cuò)誤,去作廢了,但是稅款不能退還,只能下次抵扣,作廢發(fā)票已上交,現(xiàn)在怎么做這個(gè)分錄呢
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
請(qǐng)問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,后面又紅字沖了,但是交了的增值稅額沒有退,說是留抵,請(qǐng)問分錄應(yīng)該怎么做?
代開的發(fā)票,開錯(cuò)了,當(dāng)月作廢了,增值稅已經(jīng)扣了,這種情況,怎么做賬,是要做負(fù)數(shù)嗎
小規(guī)模納稅人代開專票,但是因?yàn)樯w錯(cuò)章,作廢重開了。重開時(shí)又交了增值稅。那第一次多交的那些增值稅需要做分錄嗎?可以抵減后期應(yīng)交的稅款嗎?
國(guó)稅小規(guī)模代開增值稅發(fā)票開錯(cuò)了當(dāng)場(chǎng)作廢,結(jié)果稅沒退怎么做增值隨分錄
在稅局代開了一張專票,且當(dāng)月已經(jīng)作廢,但是也已經(jīng)扣繳了代開的增值稅和附加,這個(gè)該怎么做會(huì)計(jì)分錄

