
公司每個月出口退稅比較多,所以應交增值稅為0留抵稅額大,航天稅控的服務費280能在申報表23行填寫280,全額抵扣嗎
答: 你好,這個是可以的啊。如是生產型的。是可以的。
當期末有留抵稅額 借:其他應收款——應收出口退稅款(金額等于當期期末留抵稅額) 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額) ?。ń痤~等于免抵稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) ?。ń痤~等于免抵退稅額) laosi 老師 這個分錄應交稅費怎么寫分錄
答: 沒太明白你什么意思,你這個留底稅額就直接抵減了你當期的應交稅費啊。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
假如有留抵稅額,借 應交稅金 增值稅 免抵稅額 貸 應交稅金 增值稅 出口退稅 ,這個科目月底是有余額的嗎?
答: 您好,是的。是有余額的。 如果結轉了,就沒有余額了。

