
司是用金碟ERP系統,現在有一筆應付款是用對方的賠償金抵扣,但不知應付款管理模塊如何處理案例:供應商A公司,訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價)系統在2018.11.25 暫估入庫? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應付賬款/暫估應付? 12039.58現在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應付款12039.58。,在系統如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 借:原材料 -12039.58 貸:應付賬款/暫估應付 -12039.58
司是用金碟ERP系統,現在有一筆應付款是用對方的賠償金抵扣,但不知應付款管理模塊如何處理案例:供應商A公司,訂單號WE2018110201 總訂單金額13970.34(含稅價)系統在2018.11.25 暫估入庫? 借:原材料? 12039.58?? 貸:2202.03應付賬款/暫估應付? 12039.58現在2019.03月將A公司的賠償金抵扣這筆暫估應付款12039.58。在系統如何處理這筆科目余額表掛著這筆12039.58的款沖平?
答: 你好,這個erp沒用過,你要咨詢下金蝶客服了,做分錄的話是可以紅沖的,要把暫估的紅沖了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
貿易公司,從供應商那買東西直接銷售。沒有ERP系統,Excel在管理收發存。當月采購貨到票未到,作暫估,借:庫存商品-A 貸:應付賬款-暫估入庫-供應商,下個月收到票,借:應付賬款-暫估入庫-供應商 進項稅額 貸:應付賬款 -供應商 。這是在暫估時稅率正確,正好全部平。但是因為不知道供應商的稅率,暫估產品統一按13稅率估了,等到實際收到票時有3的稅率,應付賬款-暫估-供應商這個科目就不能平掉,怎么處理?且暫估都是按每個產品暫估的
答: 您好 暫估的時候按照每個供應商的不同稅率分別暫估入賬 您簽訂購貨合同的時候沒有稅率么

