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呆萌的苗條
于2019-03-22 11:15 發布 ??3171次瀏覽
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-03-22 11:16
你好,按照 借:庫存現金、銀行存款 貸:主營業務收入-銷售商品(按公允價分攤); 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)按實際銷售金額計算 (2)結轉成本時:借:主營業務成本 貸:庫存商品;
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老師,我想問下,我銷售商品,優惠客戶200元,要怎么做賬
答: 按優惠后的金額入賬就可以了
老師,您好,我想問下就是我們公司是銷售商品,是賣一送一,我應該怎么做賬呢
答: 借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費 在兩個產品之間分配確認各自的收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
銷售商品,錢已收,貨沒取走 怎么做賬
答: 借;銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
銷售商品出去沒有開票怎么做賬 ?
討論
4月份銷售商品,9月份才開票,要怎么做賬?
銷售商品時送的贈品,該怎樣做賬
銷售商品客戶只付了一部分,未付的部分怎么做賬呢
你好,老師,我單位銷售商品給客戶返利,是以客戶下次訂貨時可以用部分商品的返利提貨,但是部分返利還沒給客戶我該咋做賬?
佟老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
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