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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-03-21 16:15

你好 
借;管理費用等科目          貸;應付職工薪酬-社保 
借;應付職工薪酬-社保      貸;銀行存款等科目

糖果妹 追問

2019-03-21 16:44

老師好,我之前把檢測生產線的固定資產折舊放在管理費用的累計折舊中,應該放在制造費用的累計折舊,需要怎么更改呢

鄒老師 解答

2019-03-21 16:45

你好,借;制造費用,貸;管理費用,做這個調整分錄

糖果妹 追問

2019-03-21 16:48

制造費用要折會生產成本嗎,先買了設備,次月產生折舊,現在是培訓員工上崗,未營業,沒有收入

鄒老師 解答

2019-03-21 16:50

你好,制造費用需要結轉到生產成本

糖果妹 追問

2019-03-21 16:51

沒有收入也要結轉成本是嗎,還是等到有收入結轉

鄒老師 解答

2019-03-21 16:55

你好,需要把制造費用結轉到生產成本 
不需要把生產成本結轉到主營業務成本

糖果妹 追問

2019-03-21 17:00

借:生產成本,貸:制造費用

鄒老師 解答

2019-03-21 17:02

你好,是的,是這樣做結轉分錄

糖果妹 追問

2019-03-21 17:06

那生產成本還需要過度到主營業務成本嗎

鄒老師 解答

2019-03-21 17:07

你好,不需要,沒有取得收入的時候,不需要結轉到主營業務成本的

糖果妹 追問

2019-03-21 17:08

還是直接做主營業務成本,把生產成本除掉

鄒老師 解答

2019-03-21 17:09

你好,沒有取得收入的時候,不需要結轉到主營業務成本的

糖果妹 追問

2019-03-21 17:09

好的,謝謝老師

鄒老師 解答

2019-03-21 17:10

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

糖果妹 追問

2019-03-21 17:11

等有營業收入的時候,就需要結轉主營業務成本,借:主營業務成本,貸:生產成本,是這樣做嗎

鄒老師 解答

2019-03-21 17:11

你好,是的,是這樣的

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你好 借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-社保 借;應付職工薪酬-社保 貸;銀行存款等科目
2019-03-21 16:15:54
你好,全額計提單位繳納的即可
2019-03-21 16:08:29
你好,全部入成本中 借:生產成本 管理費用 銷售費用 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-工資
2022-01-05 16:39:50
你好,借:其他應收款 貸:銀行存款 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款
2020-10-20 18:42:41
你好 個人負擔的社保就是工資 個稅收入填寫個人負擔的社保
2021-08-02 14:38:53
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