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沉靜的過客
于2015-07-28 10:36 發布 ??1305次瀏覽
趙老師
職稱: 中級會計師
2015-07-28 11:11
預提費用 借:銷售費用-運費 貸:其他應付款-預提運費 到發票 借:其他應付款-預提運費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:其他應付款-供應商
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你好,請問預提費用怎么沖回
答: 您好, 現在沒有預提費用了,一般是暫估,做負數分錄 就可以了
預提費用怎么做會計處理,還有后期票據到了做什么處理
答: 預提時 借:管理費用等 貸:預提費用 票據到了 借:預提費用 貸:庫存現金等科目
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,預提費用是個什么性質的科目,在借方表示什么,在貸方表示什么
答: 預提費用是負債,借方表示減少,貸方表示增加
如果第一個月預付了一年的錢,然后在12月份才收到發票。費用進最后一個月嗎?如果進最后一個月,費用不是在最后一個月顯得太多嗎?謝謝老師幫我講講
討論
老師,我單位購買電為什么計入預提費用?不是直接計入制造費用就好了嗎?還有我看書不是說取消預提費用科目了嗎?購買電到底怎么做分錄啊?
你好2019年有預提費用,2020年沖完“預提費用”。現在想紅沖“預提費用”,怎么調賬啊
這個月要交納企業說得稅了,因為多種原因與房東發生租金爭議,從去年4月到現在一直未付房租及水電費,原來的會計做賬把這部分費用記入借管理費用或制造費用了,貸預提負責了。現在進行企業所得稅申報是資產負債表里沒有預提負責,直接記在其他流動負債下進行申報了這樣操作行嗎?如果今年一直與房東達不成協議是不是一直這樣每個月掛賬?請問老師后期這個費用要怎么處理?(如果支付的比提的多或少)
那我能不能行預提制造費用--電費 15000,管理費用-電費 5003?
趙老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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